- 当前位置:首页 > 信息公开 >
索 引 号: | 113305250025653474/2023-02941 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区审计局 | 发文日期: | 2023-11-03 |
文 号: | 公开时限: | 长期公开 | |
内容概括: | 一、工作目标通过日常指导、结合审计项目指导和专项检查等方式,加强内部审计工作政策宣传和业务指导及质量监督,提高内部审计工作质量和水平,加强国家审计和内部审计协同,推动实现审计全覆盖。积极推动单位建立健全内部审计制度,完善机构、队伍建设,充分发挥内部审计的作用。 |
索 引 号: | 113305250025653474/2023-02941 |
公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 湖州市南浔区审计局 |
发文日期: | 2023-11-03 |
文 号: | |
公开时限: | 长期公开 |
内容概括: | 一、工作目标通过日常指导、结合审计项目指导和专项检查等方式,加强内部审计工作政策宣传和业务指导及质量监督,提高内部审计工作质量和水平,加强国家审计和内部审计协同,推动实现审计全覆盖。积极推动单位建立健全内部审计制度,完善机构、队伍建设,充分发挥内部审计的作用。 |
政策解读:《南浔区内部审计重点单位指导员制度 (试行)》
一、出台的背景、依据
2019年7月,湖州市审计局印发了《湖州市审计局内部审计工作指导员制度(试行)》,进一步加强对被审计单位的内部审计工作常态化指导和监督,提高内部审计工作水平。在充分调研和征求区级有关部门、各镇街的基础上,我区制定出台了《南浔区内部审计重点单位指导员制度 (试行)》。
二、工作目标
通过日常指导、结合审计项目指导和专项检查等方式,加强国家审计和内部审计协同,提高内部审计工作质量和水平,推动实现审计全覆盖,积极推动单位建立健全内部审计制度,完善机构、队伍建设,充分发挥内部审计的作用。
三、指导监督对象
根据《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》(浔委审办〔2022〕3号)和《南浔区内部审计工作实施办法》(浔委审办〔2022〕4号)相关文件要求,对《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》文件中确定的相关重点单位开展内审指导。
四、制度的主要内容和特点
将党中央、国务院和省委、省政府、审计署对内审工作的新部署、新要求写入制度,提高内部审计工作质量和水平,加强国家审计和内部审计协同,推动实现审计全覆盖。一是帮助指导镇(街道)、部门、国有企业按照有关规定,建立健全内部审计机构,制订完善内部审计制度,配备专职或兼职内部审计人员,开展内部审计工作等内容。二是切实履行职责,全面提升内部审计监督效能。包括坚持内部审计监督全覆盖、强化国家审计与内部审计协同、落实审计整改和审计成果运用等内容。三是加强重点领域监督,开展内部审计业务指导监督检查工作等。
五、解读机关、解读人及政策咨询电话
1.解读机关:南浔区审计局办公室
2.解读人:吴晶晶
3.政策咨询电话:0572-3393107