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索 引 号: 113305256725708313/2023-00017 公开方式: 主动公开
发布机构: 湖州市南浔区审计局 发文日期: 2023-11-03
文  号: 统一编号:
公开时限: 长期公开 有效性: 有效
内容概括: 关于印发《南浔区内部审计重点单位指导员制度(试行)》的通知为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提高内部审计工作质量和水平,加强国家审计和内部审计协同,推动实现审计全覆盖,根据《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》(浔委审办〔2022〕3号)和《南浔区内部审计工作实施办法》(浔委审办〔2022〕4号)相关文件要求,结合我区实际,制定本制度。
索 引 号: 113305256725708313/2023-00017
公开方式: 主动公开
发布机构: 湖州市南浔区审计局
发文日期: 2023-11-03
文  号:
统一编号:
公开时限: 长期公开
有效性: 有效
内容概括: 关于印发《南浔区内部审计重点单位指导员制度(试行)》的通知为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提高内部审计工作质量和水平,加强国家审计和内部审计协同,推动实现审计全覆盖,根据《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》(浔委审办〔2022〕3号)和《南浔区内部审计工作实施办法》(浔委审办〔2022〕4号)相关文件要求,结合我区实际,制定本制度。

南浔区内部审计重点单位指导员制度 (试行)

政策解读 >


为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提高内部审计工作质量和水平,加强国家审计和内部审计协同,推动实现审计全覆盖,根据《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》(浔委审办〔2022〕3号)和《南浔区内部审计工作实施办法》(浔委审办〔2022〕4号)相关文件要求,结合我区实际,制定本制度。

一、指导对象

《南浔区深入推进内部审计工作高质量发展的实施意见》文件中确定的相关重点单位。

二、指导员组成

内部审计工作实行指导组对口指导联系,各指导组指定1人担任内部审计指导联络员。联络员负责与局内审协会日常沟通联系,部署落实所在指导组内部审计指导监督工作。

三、指导员职责

(一)帮助指导部门(单位)按照有关规定,建立健全内部审计机构,制订完善内部审计制度,配备专职或兼职内部审计人员,开展内部审计工作;

(二)提供审计适用法律法规、政策制度和规定等的业务咨询;

(三)指导部门(单位)规范内部审计工作流程和实际操作规则;

(四)探索推动国家审计与内部审计协同;

(五)指导部门(单位)编制年度审计项目计划、开展内部审计项目、落实审计整改和审计成果运用等;

(六)了解掌握被指导单位内部审计工作先进经验、典型案例优秀论文和优秀项目等,并采取有效措施予以宣传推广;

(七)积极推动被指导单位加入南浔区内部审计协会;

(八)积极指导国有企业做好重要岗位管理人员离(辞)职经济责任审计工作;

(九)按时完成区审计局、区内部审计协会布置的其他内部审计业务指导工作。

四、指导监督方式

(一)日常指导监督。根据分行业指导监督要求,加强与行业主管部门日常沟通协调,指导行业主管部门组织对本行业的内部审计工作,推动内管干部经济责任审计全覆盖或对下属单位的轮审。

(二)结合审计项目指导监督。将指导监督工作与国家审计项目实施有机结合,推进国家审计与内部审计协同实施。

(三)专项检查。根据工作需要,可以组织对内部审计工作开展专项检查,对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。

五、其他事项

(一)各指导组根据年度审计项目计划安排,至少确定1个行业(领域)作为内部审计重点指导监督对象,并报区内审协会。

(二)内部审计工作指导监督实行及时汇报、定期通报制度。各指导组内部审计指导联络员要汇总收集本指导组内部审计工作指导。

(三)内部审计工作指导员根据工作需要接受内部审计业务指导监督工作培训。

(四)内部审计工作指导开展情况列入年度局考核内容。

(五)本制度未尽事项,由局内审协会负责解释。本制度自发布之日起执行。



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